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审计室
基本信息
工作职责
  一、根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署11号令)以及国家有关法律法规和医院有关规定,依法独立开展各项审计工作。
  二、制定医院内部审计相关规定、明确审计工作流程,编制内部审计年度工作计划,结合医院实际情况和内审力量有计划地开展内部审计工作。
  三、对医院及所属部门财政财务收支、工程建设、预算执行等有关经济活动实施独立、客观的审计监督、评价和建议。根据审计业务的需要,向社会购买审计服务,并监督检查审计业务质量、审核确认审计报告。
  四、严格遵守审计职业道德和审计工作纪律,严格执行廉政纪律,做到独立、客观、公正、保密。
  五、对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为,向院领导报告经同意后作出临时制止决定。
  六、依法依规接受国家审计机关的业务指导和监督,并积极支持、协调和配合国家审计机关对医院的审计工作。
  七、向职工代表大会报告医院上年度财务收支及内部审计工作。
  八、有计划的通过业务培训、交流研讨等方式加强业务学习。
  九、完成院领导安排的其他审计工作。
  十、根据档案管理的有关规定,做好审计资料的收集、整理、归档等工作。
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